Podatek VAT dla początkujących w 2021 r. – podatnicy, obroty, podstawa opodatkowania, obniżki, zwroty.

0,00  zwoln. z VAT

Kurs skierowany do początkujących pracowników księgowości, finansów, biur rachunkowych – którzy będą zajmować się rozliczaniem VAT, lub chcących poznać zasady rozliczeń tego podatku.

Opis

Program szkolenia

  1. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
  2. Czynności publiczne – zwolnione od VAT czy niepodlegające opodatkowaniu
  3. Dostawa towarów – odpłatna
  4. Nieodpłatne wydanie towarów: darowizny, reklama, wydanie pracownikom
  5. Świadczenie usług, zamiana usług podlegające opodatkowaniu VAT
  6. Usług nieodpłatne – podlegające opodatkowaniu
  7. Refakturowanie usług
  8. Podatnicy VAT  – z tytułu sprzedaży towarów i usług
  9. Podatnicy VAT  – z tytułu wykonania umowy o dzieło lub umowy zlecenia
  10. Momenty (daty) wykazania czynności krajowych – do opodatkowania VAT
  11. Szczególne momenty opodatkowania pozostałych czynności
  12. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT
  13. Korekty (zmniejszenia) podstawy opodatkowania
  14. Podstawa opodatkowania dla pozostałych czynności
  15. Stawki podatku VAT –  do obrotów  krajowych
  16. Zwolnienia z podatku VAT towarów i usług – czynności wybrane
  17. Obniżki VAT należnego o podatek wykazany w fakturach zakupu.
  18. Terminy obniżek VAT
  19. Obniżka proporcjonalna struktura obrotu i pre-wskaźnik proporcji dwa etapy
  20. Obniżki VAT od samochodów osobowych, paliw, części, serwisu
  21. Zwrot VAT z urzędu skarbowego na rachunek podatnika
  22. Zakazy obniżek podatku VAT
  23. Korygowanie VAT „na minus” z tytułu sprzedaży nie zapłaconej
  24. Korygowanie rozliczeń VAT u podatnika – dłużnika
  25. Rejestracja podatników VAT – krajowych
  26. „Biała księga” podatników VAT
  27. Deklaracje podatkowe VAT-7
  28. Informacje podsumowujące przy sprzedaży makulatury, złomu, odpadów
  29. Zapłata podatku VAT do urzędu skarbowego
  30. Faktury VAT: zasady i terminy wstawiania oraz przechowywania
  31. Obowiązkowe oraz fakultatywne elementy na fakturach
  32. Faktury przy sprzedaży w procedurze „odwrotne obciążenie”
  33. Faktury korygujące, duplikaty, anulowanie faktur
  34. Faktury formie elektronicznej
  35. Faktury „puste lub zawyżone” – obowiązek zapłaty podatku VAT
  36. Ewidencje i rejestry dla celów VAT
  37. Kasy rejestrujące – jako rodzaj specjalnej ewidencji dla celów VAT
  38. MPP – Mechanizm podzielonej płatności
  39. Sankcje podatkowe w VAT: 20%, 30%, 100%
  40. Odpowiedzialność karna skarbowa pracowników za faktury nierzetelne
  41. „Próg” wolny od podatku VAT

W ramach ceny za szkolenie Uczestnicy otrzymują autorskie Materiały szkoleniowe –  slajdy w pliku pdf.

Prowadzący szkolenie: 
Tadeusz Moczuło – praktyk podatkowy, wykładowca – z wieloletnim doświadczeniem w kontroli podatkowej
wielkich firm, były pracownik izby skarbowej oraz UKS. Specjalizuje się od 1993 r. w zakresie podatku VAT a także kontroli podatkowej i postępowań odwoławczych.
Od wielu lat prowadzi i aktualizuje własną bazę wyroków TSUE, NSA oraz interpretacji urzędowych Ministra Finansów.
Na zlecenie kancelarii prawnych oraz audytorskich sporządził wiele odwołań oraz skarg na decyzje podatkowe.

Dodatkowe informacje

Data szkolenia

Miejsce

online "na żywo"

Organizator

PROVAT

Dane firmy





Osoba zgłaszająca





Uczestnicy szkolenia










Dodatkowe informacje



Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.