Opis
Zasady korzystania ze szkolenia wewnętrznego w trybie “online”
Szkolenie odbywa się w godz. uzgodnionych i obejmuje prezentację 150-200 slajdów
- Aby zapisać się na szkolenie kliknij na zakładkę “Zapisz się na szkolenie” – wypełnij i wyślij “Formularz zgłoszenia”.
- Na pół godziny przed rozpoczęciem szkolenia włącz komputer z głośnikiem lub laptop podłączony do internetu.
- Na maila podanego w formularzu zgłoszenia otrzymasz link do Platformy szkoleniowej.
- Otwórz link tylko na jednym komputerze i zaloguj się na szkolenie podając swoje imię.
- Jeśli link nie dotarł na Twój adres mailowy – sprawdź spamy oraz kosz w swojej skrzynce pocztowej.
- Uwaga: otwarcie linka na 2 komputerach pozbawi dostępu do szkolenia i opóźni logowanie się na nowy link.
- Prowadzący szkolenie prezentuje slajdy i omawia je “na żywo” oraz odpowiada na pytania zadawane na “czacie”.
- Autorskie Materiały szkoleniowe będą udostępnione do pobrania w dniu szkolenia w pliku pdf.
- Faktura zostanie wysłana po zakończeniu szkoleniu na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszenia.
- Na życzenie Uczestnika szkolenia zostanie wystawiony Certyfikat uczestnictwa i wysłany na podany adres mailowy.
Program szkolenia
- Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
- Czynności publiczne – zwolnione od VAT czy niepodlegające opodatkowaniu
- Dostawa towarów – odpłatna
- Nieodpłatne wydanie towarów: darowizny, reklama, wydanie pracownikom
- Świadczenie usług, zamiana usług podlegające opodatkowaniu VAT
- Usług nieodpłatne – podlegające opodatkowaniu
- Refakturowanie usług
- Podatnicy VAT – z tytułu sprzedaży towarów i usług
- Podatnicy VAT – z tytułu wykonania umowy o dzieło lub umowy zlecenia
- Momenty (daty) wykazania czynności krajowych – do opodatkowania VAT
- Szczególne momenty opodatkowania pozostałych czynności
- Podstawa opodatkowania podatkiem VAT
- Korekty (zmniejszenia) podstawy opodatkowania
- Podstawa opodatkowania dla pozostałych czynności
- Stawki podatku VAT – do obrotów krajowych
- Zwolnienia z podatku VAT towarów i usług – czynności wybrane
- Obniżki VAT należnego o podatek wykazany w fakturach zakupu.
- Terminy obniżek VAT
- Obniżka proporcjonalna struktura obrotu i pre-wskaźnik proporcji dwa etapy
- Obniżki VAT od samochodów osobowych, paliw, części, serwisu
- Zwrot VAT z urzędu skarbowego na rachunek podatnika
- Zakazy obniżek podatku VAT
- Korygowanie VAT „na minus” z tytułu sprzedaży nie zapłaconej
- Korygowanie rozliczeń VAT u podatnika – dłużnika
- Rejestracja podatników VAT – krajowych
- JPK_VAT7 łącznie z deklaracją podatkową
- Zapłata podatku VAT do urzędu skarbowego
- Faktury VAT: zasady i terminy wstawiania oraz przechowywania
- Obowiązkowe oraz fakultatywne elementy na fakturach
- Faktury przy sprzedaży w procedurze „odwrotne obciążenie”
- Faktury korygujące, duplikaty, anulowanie faktur
- Faktury formie elektronicznej
- Faktury „puste lub zawyżone” – obowiązek zapłaty podatku VAT
- Ewidencje i rejestry dla celów VAT
- Kasy rejestrujące – jako rodzaj specjalnej ewidencji dla celów VAT
- Sankcje podatkowe w VAT: 20%, 30%, 100%
- Odpowiedzialność karna skarbowa pracowników za faktury nierzetelne
Uczestnicy w czasie szkolenia online na żywo zadają pytania na czacie i otrzymują na bieżąco odpowiedzi od prowadzącego szkolenie.
W ramach ceny za szkolenie Uczestnicy otrzymują autorskie Materiały szkoleniowe – slajdy w pliku pdf.
Prowadzący szkolenie:
Tadeusz Moczuło – praktyk podatkowy, wykładowca – z wieloletnim doświadczeniem w kontroli podatkowej wielkich firm,
były pracownik izby skarbowej oraz UKS. Specjalizuje się od 1993 r. w zakresie podatku VAT a także kontroli podatkowej
i postępowań odwoławczych.
Przeprowadził szkolenia dla kilkunastu tysięcy uczestników oraz kilkaset szkoleń wewnętrznych dla Podatników.
Na zlecenie kancelarii prawnych oraz audytorskich sporządził wiele odwołań oraz skarg na decyzje podatkowe.
Od wielu lat prowadzi i aktualizuje własną bazę wyroków TSUE, NSA oraz interpretacji urzędowych Ministra Finansów
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.