Podatek VAT – zmiany w 2021 r. >> kraj i zagranica oraz JPK od 1.04.2021 r. a także wyroki i interpr. (03/1)

300,00  zwoln. z VAT

Szkolenie obejmuje rozliczanie podatku VAT po zmianach od 1.01.2021 r. – od sprzedaży w kraju oraz transakcji z zagranicą. Ponadto zawiera wybrane zagadnienia z nowego JPK_VAT, a także ważne wyroki TSUE, NSA oraz Interpretacje Min. Fin. Zalecany dla pracowników księgowości oraz biur rachunkowych, którzy rozliczają i deklarują podatek VAT, a także wysyłają pliki JPK_VAT-7.

Opis

Zasady korzystania ze szkolenia w trybie “online”
Szkolenie odbywa się w godz. 10.00- 15.00 i obejmuje prezentację 150-200 slajdów

  1. Aby zapisać się na szkolenie kliknij na zakładkę “Zapisz się na szkolenie” – wypełnij i wyślij “Formularz zgłoszenia”.
  2. Na pół godziny przed rozpoczęciem szkolenia włącz komputer z głośnikiem lub laptop podłączony do internetu.
  3. Na maila podanego w formularzu zgłoszenia otrzymasz link do Platformy szkoleniowej.
  4. Otwórz link tylko na jednym komputerze i zaloguj się na szkolenie podając swoje imię.
  5. Jeśli link nie dotarł na Twój adres mailowy – sprawdź  spamy oraz kosz w swojej skrzynce pocztowej.
  6. Uwaga: otwarcie linka na 2 komputerach pozbawi dostępu do szkolenia i opóźni logowanie się na nowy link.
  7. Prowadzący szkolenie prezentuje slajdy i omawia je “na żywo”  oraz odpowiada na pytania zadawane na “czacie”.
  8. Autorskie Materiały szkoleniowe  będą udostępnione do pobrania w dniu szkolenia w pliku pdf.
  9. Faktura zostanie wysłana po zakończeniu szkoleniu na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Na życzenie Uczestnika szkolenia zostanie wystawiony Certyfikat uczestnictwa i wysłany na podany adres mailowy.

Program szkolenia
I   Zmiany w ustawie o VAT – obroty krajowe od 1 stycznia 2021 r.

  1. Faktury korygujące „na minus” –  zmiana procedur,
  2. Korekta obrotu „ na minus”
  3. Nowe terminy ujmowania faktur korygujących w ewidencji VAT
  4. Uzgodnienia z nabywcą faktur zamiast pokwitowania korekty
  5. Korekta obrotu „na plus” – terminy ujmowania w ewidencji VAT
  6. Przeliczenia sprzedaży w walutach obcych na złote
  7. Obniżki podatku VAT – zmiany terminów
  8. Korekty obniżki VAT „na minus”
  9. Obniżka VAT od usług noclegowych
  10. Nowa definicja dla obowiązkowej procedury MPP powyżej 15.000 zł,
  11. Faktury oznaczane jako „ mechanizm podzielonej płatności”
  12. MPP przy kompensacie wierzytelności i zobowiązań
  13. Komunikat podzielonej płatności przy zapłacie VAT i cła
  14. Procedury MPP – zmiany w załączniku nr 15
  15. Rachunek VAT – poszerzenie dozwolonych wypłat
  16. Prezenty do 20 zł poza VAT
  17. WIS – Wiążące Informacje Stawkowe
  18. „Biała księga” podatników VAT
  19. Próg wolny od VAT – zmiany
  20. Zmiany w Załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy
  21. Przepisy przejściowe 2020/2021

II Transakcje z zagranicą – zmiany od 1.01.2021 r.

  1. Eksport, WDT – podstawa opodatkowania
  2.  WNT – podstawa opodatkowania
  3.  Kursy walut – przeliczanie podstawy opodatkowania
  4.  Eksport – zaliczki  ze stawką VAT 0%
  5.  Brexit –  Co powinni wiedzieć przedsiębiorcy
  6.  Rozliczenia dostaw z Wielką Brytanią
  7.  Brexit –  Irlandia Północna
  8.  Dostawy  rozpoczęte do 31.12.2020 r.
  9.  Sprzedaż usług wg nowych zasad
  10.  Zwrot VAT podróżnym od zakupów w Wielkiej Brytanii
  11.  Brexit – Informacje i kontakty do Min. Fin.

III Nowy JPK_VAT z deklaracją – wybrane problemy

  1. Ewidencja faktur z oznaczaniem kodów GTU
  2. Paragony z NIP nabywcy w ewidencji od 1.01.2021 r.
  3. Faktury do paragonów w JPK_VAT
  4. Transakcje: MPP, TP, IMP, MK
  5. Oznaczanie faktur, dowodów WEW, raportów z kasy
  6. Korekty JPK_VAT i deklaracji za okres I-IX 2020
  7. Korekty JPK_VAT z deklaracją od rozliczeń za X 2020
  8. JPK_VAT w okresie zawieszenia działalności

IV Ważne wyroki NSA, TSUE oraz Interpretacje Min. Fin. w zakresie VAT

  1. Korekta obrotu i VAT z tytułu „złych długów”
  2. Obniżka VAT – podatek zawyżony w fakturze
  3. Faktury wadliwe – błędy mniejszej wagi
  4. Faktury nierzetelne – bez prawa do obniżek VAT
  5. Faktury zaliczkowe
  6. Faktury  „pro forma” – skutki dla podatku VAT
  7. Refakturowanie  „mediów” przy najmie lokali
  8. Termin obniżki VAT  – z Duplikatu faktury
  9. Faktury zbiorcze za dany miesiąc
  10. Anulowanie faktury  – warunki; zakaz anulowania
  11. Nota korygująca – zmiana danych nabywcy
  12. Potwierdzenie otrzymania korekty elektronicznej
  13. Paragon z NIP nabywcy jest fakturą uproszczoną
  14. Data sprzedaży na fakturze musi być znana
  15.  Faktura – koszty transportu
  16.  Przechowywanie faktur papierowych
  17.  Faktury do paragonu bez NIP nabywcy
  18.  Faktury dla ludności

Uczestnicy w czasie szkolenia online na żywo  zadają pytania na czacie i otrzymują na bieżąco odpowiedzi od prowadzącego szkolenie.
W ramach ceny za szkolenie Uczestnicy otrzymują autorskie Materiały szkoleniowe –  slajdy w pliku pdf.

Prowadzący szkolenie: 
Tadeusz Moczuło – praktyk podatkowy, wykładowca – z wieloletnim doświadczeniem w kontroli podatkowej wielkich firm,
były pracownik izby skarbowej oraz UKS. Specjalizuje się od 1993 r. w zakresie podatku VAT a także kontroli podatkowej
i postępowań odwoławczych.
Przeprowadził szkolenia dla kilkunastu tysięcy uczestników  oraz kilkaset szkoleń wewnętrznych dla Podatników.
Na zlecenie kancelarii prawnych oraz audytorskich sporządził wiele odwołań oraz skarg na decyzje podatkowe.
Od wielu lat prowadzi i aktualizuje własną bazę wyroków TSUE, NSA oraz interpretacji urzędowych Ministra Finansów.

Dodatkowe informacje

Data szkolenia

Miejsce

online "na żywo"

Organizator

PROVAT

Dane firmy





Osoba zgłaszająca





Uczestnicy szkolenia










Dodatkowe informacje



Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.