SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA KSIĘGOWE NOWOŚCI W PODATKACH
+48 12-654-45-45 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13.Podatek VAT – dla początkujących pracowników księgowości i finansów w 2023 r.

do uzgodnienia

Specyfikacja

do uzgodnienia
szkolenie wewętrzne

O szkoleniu

Szkolenie jest polecane dla początkujących pracowników  księgowości, finansów, biur rachunkowych – którzy będą zajmować się rozliczaniem VAT, lub chcących poznać zasady rozliczeń tego podatku.

Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące między innymi: czynności opodatkowanych, podstawy opodatkowania daty obrotu, stawek VAT, zasad i terminów obniżek podatku, zwrotu VAT na konto podatnika i innych zagadnień dotyczących VAT.

Opis

Szkolenia  wewnętrzne dostosowywane są do potrzeb Państwa działalności pod względem tematyki i zakresu, z możliwością ustalenia dogodnych dla Państwa terminów kursów. Niekoniecznie trzeba przyjeżdżać do Krakowa po cenną wiedzę z zakresu podatków!
Takie szkolenia stwarzają możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników szkolenia, nieskrępowanych obecnością osób spoza firmy (np. konkurentów), zwłaszcza gdy w grę wchodzą informacje poufne czy tajemnice przedsiębiorstwa, których nie chcemy ujawniać.

W ramach ceny za szkolenie Uczestnicy otrzymują autorskie Materiały szkoleniowe –  slajdy w pliku pdf.

 

Szkolenia wewnętrzne przeprowadzamy w wybranej przez Państwa formie: w siedzibie Państwa firmy lub w trybie online. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub zgłoszenia chęci zorganizowania szkolenia w Państwa Firmie, prosimy o kontakt: telefoniczny (12 654 45 45) bądź mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Szkolenia wewnętrzne w trybie online:

Szkolenie odbywa się w godz. uzgodnionych i obejmuje prezentację 150-200 slajdów. Uczestnicy w czasie szkolenia online na żywo  zadają pytania na czacie i otrzymują na bieżąco odpowiedzi od prowadzącego szkolenie.

Zasady korzystania:

  1. Wypełnij dokładnie i wyślij “Formularz zgłoszenia”.
  2. Na pół godziny przed rozpoczęciem szkolenia włącz komputer z głośnikiem lub laptop podłączony do internetu.
  3. Na maila podanego w formularzu zgłoszenia otrzymasz link do Platformy szkoleniowej.
  4. Otwórz link tylko na jednym komputerze i zaloguj się na szkolenie podając swoje imię.
  5. Jeśli link nie dotarł na Twój adres mailowy – sprawdź czy nie trafił do spamu w Twojej skrzynce pocztowej.
  6. Uwaga: otwarcie linka na 2 komputerach pozbawi dostępu do szkolenia i opóźni logowanie się na nowy link.
  7. Prowadzący szkolenie prezentuje slajdy i omawia je “na żywo”  oraz odpowiada na pytania zadawane na “czacie”.
  8. Autorskie Materiały szkoleniowe  będą udostępnione do pobrania w dniu szkolenia w pliku pdf.
  9. Faktury zostaną wysłane po zakończeniu szkolenia na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Na życzenie Uczestnika szkolenia zostanie wystawiony (i wysłany na podany adres mailowy) Certyfikat uczestnictwa


Program szkolenia

  1. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
  2. Czynności publiczne – zwolnione od VAT czy niepodlegające opodatkowaniu
  3. Dostawa towarów – odpłatna
  4. Nieodpłatne wydanie towarów: darowizny, reklama, wydanie pracownikom
  5. Świadczenie usług, zamiana usług podlegające opodatkowaniu VAT
  6. Usług nieodpłatne – podlegające opodatkowaniu
  7. Refakturowanie usług
  8. Podatnicy VAT  – z tytułu sprzedaży towarów i usług
  9. Podatnicy VAT  – z tytułu wykonania umowy o dzieło lub umowy zlecenia
  10. Momenty (daty) wykazania czynności  krajowych – do opodatkowania VAT
  11. Szczególne momenty opodatkowania pozostałych czynności
  12. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT
  13. Korekty (zmniejszenia) podstawy opodatkowania
  14. Podstawa opodatkowania dla pozostałych czynności
  15. Stawki podatku VAT   –  do obrotów  krajowych
  16. Zwolnienia z podatku VAT towarów i usług – czynności wybrane
  17. Obniżki VAT należnego o podatek wykazany w fakturach zakupu.
  18. Terminy obniżek VAT
  19. Obniżka proporcjonalna struktura obrotu i pre-wskaźnik proporcji dwa etapy
  20. Obniżki VAT od samochodów osobowych, paliw, części, serwisu
  21. Zwrot VAT z urzędu skarbowego na rachunek podatnika
  22. Zakazy obniżek podatku VAT
  23. Korygowanie VAT „na minus” z tytułu sprzedaży nie zapłaconej
  24. Korygowanie rozliczeń VAT u podatnika – dłużnika
  25. Rejestracja podatników VAT – krajowych
  26. JPK_VAT7 łącznie z deklaracją podatkową
  27. Zapłata podatku VAT do urzędu skarbowego
  28. Faktury VAT: zasady i terminy wstawiania oraz przechowywania
  29. Obowiązkowe oraz fakultatywne elementy na fakturach
  30. Faktury przy sprzedaży w procedurze „odwrotne obciążenie”
  31. Faktury korygujące, duplikaty, anulowanie faktur
  32. Faktury formie elektronicznej
  33. Faktury „puste lub zawyżone” – obowiązek zapłaty podatku VAT
  34. Ewidencje i rejestry dla celów VAT
  35. Kasy rejestrujące – jako rodzaj specjalnej ewidencji dla celów VAT
  36. Sankcje podatkowe w VAT: 20%, 30%, 100%
  37. Odpowiedzialność karna skarbowa pracowników za faktury nierzetelne

Prowadzący szkolenie:
Tadeusz Moczuło – praktyk podatkowy, wykładowca – z wieloletnim doświadczeniem w kontroli podatkowej wielkich firm,
były pracownik izby skarbowej oraz UKS. Specjalizuje się od 1993 r. w zakresie podatku VAT a także kontroli podatkowej
i postępowań odwoławczych.
Przeprowadził szkolenia dla kilkunastu tysięcy uczestników  oraz kilkaset szkoleń wewnętrznych dla Podatników.
Na zlecenie kancelarii prawnych oraz audytorskich sporządził wiele odwołań oraz skarg na decyzje podatkowe.
Od wielu lat prowadzi i aktualizuje własną bazę wyroków TSUE, NSA oraz interpretacji urzędowych Ministra Finansów

Wypełnij formularz zgłoszenia

 

Dane firmy

Osoba zgłaszająca

Uczestnicy szkolenia

Dodatkowe informacje